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冠科(福建)电子科技实业有限公司
品保部二阶文件
文件编号
版序
共
10
页
第
1
页
QA-B-
A
题
:
外部审核管理程序
编制部门
:
品保部
发布日期
:
分发号码
:
文件管制
:
年
月
日
起草者
:
李伟伟
审
核
:
核
准
:
日期<
/p>
:2011
年
月
日期
:2
011
年
月
日期
:2011
年
月
日
日
日
会签
:
部门
制造
研发
品保
采购
商务
人事
行政
工程
资材
财务
主管
签
署
日期
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外部审核管理程序
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A
文件更改记录
< br>本程序根据实际需要作如下更改,已经相关部门会签并呈报核准,
由文控保存。
“更改文件申请单”
条款
序
次
页次
修改内容记录
新版发行
新版序
核准
更改
日期
更改
单号
1
all
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外部审核管理程序
、
目
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的
A
:
<
/p>
为指引公司各相关部门及人员准备第二、三方的认证审核工作,提高公司推行体系的改善<
/p>
业绩,确保顺利通过第二、三方审核,特制定本流程。
二、
适
用范围
:
适用于本公司第二、三方审核。
三、
定
义:
3.
1
第二方审核:第二方管理体系审核简称第二方审核,
身或供应商的管理体系实施的审核,
过审核来提高供应链的整体管理水准。
是客户方委托认证机构对其自
通
更多情况下被客户方作为供应链的管理工具,
3.2
第三方审核:是独立于第一方
、第二方之外的一个注册的、正式的,能胜任的审
按规定的审核程序对
核机构所进行的审核。该审核机构派出具有一定资格的审核员,
受审核方体系实施审核。
四、
职
责
:
4.1
管理者代表:
4.1.1
负责确认提供给第二、三方的审核信息;
4.1.2
负责审批公司迎接审核计划、审核结束总结报告;
4.1.3
负责批准《纠正预防措施报告》、不符合报告及验证资料;
4.1.4
负责统筹、沟通、协调迎接审核、现场审核及后续改善工作;
4.1.5
负责将公司体系的改善业绩报告于公司最高责任人。
4.2
负责
ISO
体系
推行人员:
4.2.1
负责传递第二
、三方的审核信息;
4.2.2
负责
统筹公司体系的的审核;
4.2.3
负责审核各相关部门回复于第二、三方审核的《纠正预防措施报告》
< br>4.2.4
负责保管
ISO
体系
审核记录资料。
4.3
受审方相关责
任人
:
4.3.1
负责准备、接受第二、三方的审核;
4.3.2
审核回复于第二、三方审核的不符合报告纠正预防措施资料;
4.4
第二、三审核方
:
4.4.1
负责、实施审核、验证不符合项并予关闭
五、
流
程图:
;
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A
*
结束
(
、
003
安排
审核
009
1?
安排文审
2.
提供现场
审核计划
f
014
Y
020
确认改
J
执行
审核
—
提出
审核
报告
L
善措施
是否
通过
管理者
代表
负
责
ISO
体
系推行
人员
审
核
范
围
内
各
相
关
部
门
责
任
人
1 r
002
确认审
核信息
k, ________
_____________
j
004
确认最
终
审核
信
息
」
Y
005
筹备迎
<
-------
012
接审核
010
安排接
计划
追踪
待审核
实施
员
状况
013
013
接受
审核
015
确认并
接收审
核报告
016
总
结
017
实施
改善
无不符合项
时
018
1.
跟踪检
验
2.
汇总改
善
措施
019
回复
审核
「
组长
/
N
陪同
审核
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