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上海浦东新区张江镇城镇建设事务中心
2016
年度单位决算
第一部分
上海浦东新区张江镇城镇建设事务中心概况
一、主要职能
上海浦东新区张江镇城镇建设事务中心是本镇城市管理维
护和镇开发建设部门。
p>
主要职能包括:
1.
镇生活区公共设施维修、保养
;镇生活区绿化养护、
管理;农房审批管理;乡村路桥灯维修、管理;镇开发建设前期<
/p>
动迁协调工作;雨污水及地下各类管线管理。
二、机构设置
上海市浦东新区张江镇城镇建设事务中心无内设机构。
第二部分
上海浦东新区张江镇城镇建设事务中心
2016<
/p>
年度
单位决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
项目
一、财政拨款收入
其中:政府性基金预算财
政拨款
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
本年收入合计
用事业基金弥补收支差额
年初结转和结余
总计
决算数
项目
支出
决算数
17.71
6.52
424.88
4.12
453.23
23.76
476.99
453.23
一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
14.09
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、
医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
467.32
本年支出合计
结余分配
9.67
年末结转和结余
476.99
总计
2016
年度收入决算表
单位:万元
项目
功能分类
科目编码
类
208
款
项
本年收入合计
科目名称
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上
缴收入
其他收入
合计
467.32
17.71
17.71
12.65
5.06
6.53
6.53
6.53
438.96
438.96
438.96
4.12
453.23
17.71
17.71
12.65
5.06
14.09
14.09
14.09
14.09
社会保障和就业
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险
缴费支出
机关事业单位职业年金缴费
支出
208
05
208
05
05
208
05
06
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
6.53
6.53
6.53
424.87
424.87
424.87
4.12
210
05
210
05
02
事业单位医疗
212
城乡社区支出
城乡社区管理事务
212
01
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
221
住房保障支出
221
02
住房改革支出
4.12
4.12
4.12
4.12
221
02
01
住房公积金
2016
年度支出决算表
单位:万元
项目
功能分类
科目编码
类
208
款
项
本年支出合计
科目名称
合计
453.23
17.71
17.71
12.65
5.06
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补
助支出
453.23
17.71
17.71
12.65
5.06
6.53
6.53
6.53
424.87
424.87
724.87
4.12
社会保障和就业
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
机关事业单位职业年金缴
费支出
208
05
208
05
05
208
05
06
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
6.53
6.53
6.53
424.87
424.87
724.87
210
05
210
05
02
事业单位医疗
212
城乡社区支出
城乡社区管理事务
其他城乡社工管理事务支
出
住房保障支出
212
01
212
01
99
221
4.12
221
02
住房改革支出
4.12
4.12
4.12
4.12
221
02
01
住房公积金
p>
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
项目
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
决算数
项目
支出决算数
合计
一般公共预算
财政拨款
17.71
6.52
424.88
政府性基金预
算财政拨款
17.71
6.52
424.88
453.23
一
、一般公共服务支出
二
、外交支出
三
、国防支出
四
、公共安全支出
五
、教育支出
六
、科学技术支出
七
、文化体育与传媒支出
八
、社会保障和就业支出
九
、医疗卫生与计划生育支出
十
、节能环保支出
十
一、城乡社区支出
十
二、农林水支出
十
三、交通运输支出
十
四、资源勘探信息等支出
十
五、商业服务业等支出
本年收入合计
年初财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
十
六、金融支出
十
七、援助其他地区支出
十
八、国土海洋气象等支出
十
九、住房保障支出
二
十、粮油物资储备支出
二
十一、其他支出
453.23
本
年支出合计
年
末财政拨款结转和结余
453.23
总计
4.12
453.23
453.23
4.12
453.23
453.23
p>
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
功能分类
科目编码
类
款
项
208
208
208
社会保障和就
业
行政事业单位
05
离退休
机关事业单位
05
05
基本养老保险
缴费支出
机关事业单位
05
06
职业年金缴费
支出
医疗卫生与计
划生育支出
医疗保障
17.71
17.71
17.71
17.71
12.65
12.65
5.06
6.53
6.53
6.53
424.87
424.87
424.87
4.12
4.12
4.12
453.23
5.06
6.53
6.53
6.53
424.87
424.87
424.87
4.12
4.12
4.12
453.23
一般公共预算财政拨款支出决算数
科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
210
210
05
210
05
02
事业单位医疗
212
城乡社区支出
城乡社区管理
事务
其他城乡社工
212
01
99
管理事务支出
212
01
221
住房保障支出
住房改革支出
221
02
221
02
01
住房公积金
合计
<
/p>
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
项目
经济分类
科目编码
类
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
款
01
02
03
04
06
07
08
09
99
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
16
17
18
24
25
26
27
28
29
31
39
40
99
单位:万元
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
合计
304.38
33.22
4.73
9.01
51.94
12.65
5.06
187.77
144.73
1.14
6.00
0.04
0.93
10.86
2.43
0.10
30.90
8.00
5.55
78.78
人员经费
304.38
33.22
4.73
9.01
51.94
12.65
5.06
187.77
公用经费
144.73
1.14
6.00
0.04
0.93
10.86
2.43
0.10
30.90
8.00
5.55
78.78
科目名称
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
其他社会保障缴费
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保
险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
商品和服务支出
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出