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上海铁路上海站地区

作者:高考题库网
来源:https://www.bjmy2z.cn/gaokao
2021-01-29 02:48
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2021年1月29日发(作者:tyranny)








上海市铁路上海站地区



管理委员会办公室



2017


年度决算











第一部分



上海市铁路上海站地区管理委员会办公室概况



一、主要职能



二、机构设置



第二部分



上海市铁路上海站地区管理 委员会办公室


2017


年度


决算表



一、收入支出决算总表



二、收入决算表



三、支出决算表



四、财政拨款收入支出决算总表



五、一般公共预算财政拨款支出决算表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


< br>七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算




八、政府性基金预算财政拨款支出决算表



第三部分



上海市铁路上海站地区管理 委员会办公室


2017


年度


决算情况说 明



第四部分



名词解释






第一部分



上海市铁路上海站地区管理委员会办公室概况




一、主要职能


(一)根据管委会的决议、决定和市、区政府及其领导的指


示,负责站区综合管理整 体方案的制定和重要事项的贯彻落实、


重大问题的处理。



(二)对上海站地区的公安、市场监督管理、城管执法、客


运管理等 部门行使“宏观指导、综合协调、督促实施、检查评估”


职能,开展综合治理。



(三)


协调配合市、


区人社、


税务等部门做好日常管理工作,


维护站区综合秩序。< /p>



(四)协调组织市、区规划、建设、市政、交通、市容、环


卫、绿化和城管等部门,搞好站区的规划、建设和广告、灯光、


绿化 、市政交通设施、市容环境卫生等城市管理工作。



(五)


根据窗口地区建设要求,


协调组织开展社会主义精神


文明建设活动、双拥工作及语言文字规范化工作。



( 六)协调组织市、区交通运输管理部门和铁路系统,做好


每年的春运、黄金周、小长假交 通组织保障工作。



(七)开展调研,掌握信息,汇总报告情况 ,为领导决策提


供依据。



(八)落实管委会、区政府交办的其他事项。



二、机构设置





根据上述职责,


上海市铁路上海站地 区管理委员会办公室



3


个内设机构, 包括:综合科、市政市容科、督察协调科。

























第二部分



上海市铁路上海站地区管理委员会办公室



2017


年度决算表



2017


年度收入支出决算总表



单位:万元



收入



项目



一、财政拨款收入





其中:政府性基金预算财


政拨款



二、上级补助收入



三、事业收入



四、经营收入



五、附属单位上缴收入



六、其他收入































本年收入合计



用事业基金弥补收支差额



年初结转和结余



总计



决算数



3699.25







216.84
















3916.09



893.84


4809.93


项目



一、一般公共服务支出



二、外交支出



三、国防支出



四、公共安全支出



五、教育支出



六、科学技术支出



七、文化体育与传媒支出



八、社会保障和就业支出



九、


医疗卫生与计划生育支出



十、节能环保支出



十一、城乡社区支出



十二、农林水支出



十三、交通运输支出



十四、资源勘探信息等支出



十五、商业服务业等支出



十六、金融支出



十七、援助其他地区支出



十八、国土海洋气象等支出



十九、住房保障支出



二十、粮油物资储备支出



二十一、其他支出



本年支出合计



结余分配



年末结转和结余



总计



支出



决算数



1718.85








1103.07


19.18



1301.94









95.16



216.84


4455.04



354.89


4809.93




2017


年度收入决算表



单位:万元



项目



功能分类



科目编码





201






本年收入合




财政拨款收




上级补助收




事业收入



经营收入



附属单位上


缴收入



其他收入



科目名称



合计



3916.09



1342.21



1342.21



442.29



899.92


1042.99



47.43


4.72



40.07



2.64


995.56


3699.25



1342.21



1342.21



442.29



899.92


1042.99



47.43


4.72



40.07



2.64


995.56










































































216.84























一般公共服务支出





政府办公厅(室)及相关机


构事务



201


03


201


03


01


行政运行



201


03


02


一般行政管理事务



208






社会保障和就业支出




行政事业单位离退休



归口管理的行政事业单位离


退休



机关事业单位基本养老保险


缴费支出



机关事业单位职业年金缴费


支出



就业补助



208


05


208


05


01


208


05


05


208


05


06


208


07





208


07


99


其他就业补助支出



210





医疗卫生与计划生育支出



行政事业单位医疗



995.56


19.53


19.53


19.53


1197.23


1197.23


1197.23


97.29


97.29


34.25


63.04


216.84


216.84


216.84



995.56


19.53


19.53


19.53


1197.23


1197.23


1197.23


97.29


97.29


34.25


63.04













































































216.84


216.84


216.84



210


11


210


11


01


行政单位医疗



212





城乡社区支出



其他城乡社区支出



212


99


212


99


99


其他城乡社区支出



221





住房保障支出



住房改革支出



221


02


221


02


01


住房公积金



221


02


03


购房补贴



229





其他支出



其他支出



229


99


229


99



01



其他支出






2017


年度支出决算表



单位:万元



项目



功能分类



科目编码





201






本年支出合计



科目名称



合计



4455.04



1718.85



1718.85



429.09



1289.76


1103



07


47.13


4.72


39.77


2.64


1055.94


590.57



429.09


429.09


429.09




47.13


47.13


4.72


39.77


2.64



3864.48


1289.76


1289.76




1289.76


1055



94






1055.94

















基本支出



项目支出



上缴上级支出



经营支出



对附属单位补


助支出





































一般公共服务支出





政府办公厅(室)及相关


机构事务



201


03


201


03


01


行政运行



201


03


02


一般行政管理事务



208






社会保障和就业支出




行政事业单位离退休



归口管理的行政事业单位


离退休



机关事业单位基本养老保


险缴费支出



机关事业单位职业年金缴


费支出



就业补助



208


05


208


05


01


208


05


05


208


05


06


208


07





208


07


99


其他就业补助支出



210





医疗卫生与计划生育支出



行政事业单位医疗



1055.94


19.18


19.18


19.18


1301.94


1301.94


1301.94


95



16


95



16


34.25


60.91


216.84


216.84



216.84








19.18


19.18


19.18





95



16


95



16


34.25


60.91











1055.94





1301.94


1301.94


1301.94






216.84


216.84



216.84



































































210


11


210


11


01


行政单位医疗



212





城乡社区支出



其他城乡社区支出



212


99


212


99


99


其他城乡社区支出



221





住房保障支出



住房改革支出



221


02


221


02


01


住房公积金



221


02


03


购房补贴



229





其他支出



其他支出



229


99


229


99



01



其他支出














2017


年度财政拨款收入支出决算 总表



单位:万元



收入



项目



一、一般公共预算财政拨款



二、政府性基金预算财政拨款





























决算数



项目



支出



合计



1712.38









1103.07



19.18




1223.83






一般公共预算


财政拨款



1712.38










1103.07



19.18




1223.83






政府性基金预


算财政拨款

































3699.25




、一般公共服务支出






、外交支出






、国防支出






、公共安全支出






、教育支出






、科学技术支出






、文化体育与传媒支出






、社会保障和就业支出






、医疗卫生与计划生育支出






、节能环保支出






一、城乡社区支出






二、农林水支出






三、交通运输支出






四、资源勘探信息等支出






五、商业服务业等支出

















本年收入合计



年初财政拨款结转和结余




一般公共预算财政拨款




政府性基金预算财政拨款



总计







六、金融支出






七、援助其他地区支出






八、国土海洋气象等支出






九、住房保障支出






十、粮油物资储备支出






十一、其他支出



3699.25




年支出合计



800.55




末财政拨款结转和结余



800.55





4499.80







总计







95.16






4153.62



346.18



16.00


330.18




4499.80






95.16






4153.62



346.18



16.00



330.18




4499.80


























2017


年度一般公共预算财政拨款支出决算表


单位:万元



项目



功能分类



科目编码





201










一般公共服务支出





政府办公厅(室)及


相关机构事务



1712.38


1712.38



429.09



1283.29


1103



07


47.13


4.72


39.77


2.64


1055.94


1055.94


19.18


19.18


19.18


1223.83


1223.83


1223.83


95.16


95.16


34.25


60.91


4153.62


429.09


429.09


429.09



47.13


47.13


4.72


39.77


2.64




19.18


19.18


19.18





95.16


95.16


34.25


60.91


590.56


1283.29




1283.29


1055.94






1055.94


1055.94





1223.83


1223.83


1223.83






3563.06


合计



科目名称



基本支出



项目支出



201


03


201


03


201


03


208




01


行政运行



02


一般行政管理事务



社会保障和就业支




行政事业单位离退





归口管理的行政事


01


业单位离退休



机关事业单位基本


05


养老保险缴费支出



机关事业单位职业


06


年金缴费支出






就业补助



208


05


208


05


208


05


208


05


208


07


208


07


210



99


其他就业补助支出





医疗卫生与计划生


育支出



行政事业单位医疗



210


11


210


11


212



01


行政单位医疗





城乡社区支出



其他城乡社区支出



212


99


212


99


221



99


其他城乡社区支出





住房保障支出



住房改革支出



221


02


221


02


221


02


01


住房公积金



03


购房补贴



合计




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